Ga naar de inhoud van deze pagina.
Logo van Lingewaard

Jaarverslag 2016

    • Inleiding
    • 2016 in één oogopslag
    • Hoe staan we er financieel voor?
    • 1. Jeugd, ontwikkeling en opleiding
    • 2. Deelname aan de samenleving
    • 3. Bereikbaarheid en mobiliteit
    • 4. Bedrijvigheid
    • 5. Centrum, stad en dorp
    • 6. Landschap
    • 7. Wonen
    • 8. Klimaat en duurzaamheid
    • 9. Beheer en onderhoud
    • 10. Inwoners en bestuur
    • 11. Financiën
    • 1 Lokale heffingen
    • 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    • 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    • 4 Financiering
    • 5 Bedrijfsvoering
    • 6 Verbonden partijen
    • 7 Grondbeleid
    • 8 Decentralisaties
    • Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2016
    • Balans per 31 december 2016
    • Toelichting op de balans per 31 december 2016
    • Toelichtingen en specificaties
    • Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien
    • SiSa bijlage voor specifieke uitkeringen
    • Samenstelling gemeentebestuur
    • Kerngegevens
    • Overzicht personele sterkte en personeelslasten
    • Overzicht van vaste activa
    • Kredietstaat en toelichting
    • Toelichting grondexploitaties
    • Overzicht borg- en garantstellingen
  • Portaal
  • Doelenboom

  • Home
  • Programma's
  • 6. Landschap

6. Landschap

Wat hebben we bereikt?

6. Bewust leven in en genieten van ons rivierenlandschap

De mogelijkheden om van het Betuwse rivierenlandschap te genieten zijn ook het afgelopen jaar weer gegroeid.

Beleidsdoelen en prestaties

  • 6.1 Behouden en versterken van het karakter van ons landschap
    • 6.1.1 Versterken biodiversiteit
    • 6.1.2 Versterken landschappelijke hoofdstruct.
    • 6.1.3 Herstructureren gebiedsdelen
  • 6.2 Bevorderen beleving van ons landschap
    • 6.2.1 Verbet.mog.landschap en culth.te beleven
    • 6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk
    • 6.2.3 Tegengaan verrommeling in buitengebied
Begroot € 41.329
Realisatie € 100.757
Afwijking € -59.428
Begroot € 1.784.109
Realisatie € 1.702.166
Afwijking € 81.943
Begroot € 1.742.780
Realisatie € 1.601.408
Afwijking € 141.372
  • Financieel overzicht

    NrDoelProductgroepRekening 2016Rekening 2016 na wijzigingBegroting 2016 primitiefRekening 2015
    Lasten
    6.1.2Versterken landschappelijke hoofdstruct.RO / bestemmingsplannen buiten de kom€ 39.133€ 37.126€ 32.710€ 71.440
    6.1.2Versterken landschappelijke hoofdstruct.RO Natuur en Landschap€ 102.476€ 122.022€ 93.084€ 95.367
    6.1.2Versterken landschappelijke hoofdstruct.Verweving landbouw, landschap, natuur€ 10.200€ 10.200€ 10.200€ 20.400
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenRO / bestemmingsplannen algemeen€ 807.767€ 855.192€ 837.532€ 310.137
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenRuimtelijke Ontwikkeling / Algemeen€ 230.607€ 237.380€ 200.589€ 118.662
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenPark Lingezegen€ 406.413€ 416.619€ 375.290€ 360.471
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenFort Pannerden€ 3.570€ 3.570€ 3.570€ 15.300
    6.2.1Verbet.mog.landschap en culth.te belevenLeesbaarheid en herkenbaarheid landschap€ 10.200€ 10.200€ 10.200€ 30.600
    6.2.1Verbet.mog.landschap en culth.te belevenToegankelijkheid landschap€ 51.000€ 51.000€ 51.000€ 20.400
    6.2.2Verbeteren recreatief netwerkRecreatief netwerk€ 40.800€ 40.800€ 40.800€ 20.400
    Totaal lasten€ 1.702.166€ 1.784.109€ 1.654.975€ 1.063.177
    Baten
    6.1.2Versterken landschappelijke hoofdstruct.RO / bestemmingsplannen buiten de kom€ -40.000€ 0€ 0€ -55.000
    6.1.2Versterken landschappelijke hoofdstruct.RO Natuur en Landschap€ -16.800€ 0€ 0€ 0
    6.1.2Versterken landschappelijke hoofdstruct.Verweving landbouw, landschap, natuur€ 0€ 0€ 0€ 0
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenRO / bestemmingsplannen algemeen€ 0€ 0€ 0€ -3.901
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenRuimtelijke Ontwikkeling / Algemeen€ 0€ 0€ 0€ -20.141
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenPark Lingezegen€ -43.957€ -41.329€ 0€ -11.524
    6.1.3Herstructureren gebiedsdelenFort Pannerden€ 0€ 0€ 0€ 0
    6.2.1Verbet.mog.landschap en culth.te belevenLeesbaarheid en herkenbaarheid landschap€ 0€ 0€ 0€ 0
    6.2.1Verbet.mog.landschap en culth.te belevenToegankelijkheid landschap€ 0€ 0€ 0€ 0
    6.2.2Verbeteren recreatief netwerkRecreatief netwerk€ 0€ 0€ 0€ 0
    Totaal baten€ -100.757€ -41.329€ 0€ -90.566
    Gerealiseerd totaal saldo van lasten en baten€ 1.601.408€ 1.742.780€ 1.654.975€ 972.611
    Onttrekkingen aan reserves€ -98.938€ -100.938€ 0€ -37.200
    Toevoegingen aan reserves€ 57.714€ 57.714€ 0€ 98.938
    Gerealiseerd resultaat€ 1.560.184€ 1.699.556€ 1.654.975€ 1.034.349

    Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 139.372 voordeel

    Toelichting op de belangrijkste afwijkingen per prestatiedoel

    6.1.1 Versterken biodiversiteit

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    6.1.2 Versterken landschappelijke hoofdstruct.

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    6.1.3 Herstructureren gebiedsdelen

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    6.2.1 Verbet.mog.landschap en culth.te beleven

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    6.2.3 Tegengaan verrommeling in het buitengebied

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    Toelichting Reserves en rechtmatigheid

    Rekening
    2016

    Begroting
    2016 na
    wijziging

    Begroting
    2016
    primitief

    Toevoeging aan reserve:

    Budgetoverhevelingen

    Opstellen gids Ruimtelijke kwaliteit

    17.714

    17.714

    0

    Budgetoverhevelingen

    Uitbreiden parkeerterrein Molenwei Huissen

    40.000

    40.000

    0

    57.714

    57.714

    0

    Onttrekking aan reserve:

    Budgetoverhevelingen

    Project Gendtse polder

    -40.000

    -40.000

    0

    Budgetoverhevelingen

    Opstellen nota Welstand

    -32.000

    -32.000

    0

    Budgetoverhevelingen

    Maatregelen wiel Sterreschans Doornenburg

    -26.938

    -26.938

    0

    Landschapsfonds

    Realisatie wandelpad (klompenpad)

    0

    -2.000

    0

    -98.938

    -100.938

    0

    Begrotingsrechtmatigheid
    In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 6 een bedrag van in totaal € 1.784.109 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 1.702.166 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.

    De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn eveneens gedaan binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.

Vorige Toelichting Reserves en rechtmatigheid Volgende 6.1 Behouden en versterken van het karakter van ons landschap

Zoeken